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Formulario 941 (Programa B)

  1. País EE.UU
  2. Idioma Inglés
  3. Actividad Impuestos
  4. Departamento Servicio de ingresos internos
Formulario 941 (Programa B)

Informe de responsabilidad fiscal para los depositantes del programa semisemanal

Rev. March 2024

Este documento es un formulario de presentación de impuestos para depositantes semisemanales del programa titulado 'Schedule B (formulario 941)'. Es publicado por el Departamento del Tesoro - Servicio de Impuestos Internos, y el número de OMB es 1545-0029. El formulario requiere que los empleadores reporten su responsabilidad fiscal por cada mes en un año civil, con columnas correspondientes a las fechas salariales. Los empleadores deben llenar este calendario y adjuntarlo al formulario 941 si son depositarios semisemanalmente programados o tienen una responsabilidad fiscal acumulada de 100.000 dólares o más en cualquier día. El formulario también incluye instrucciones para los ajustes de presentación de informes y se pueden encontrar detalles en Pub. 15.

Instrucciones

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
  • ¿Pueden los empleadores utilizar EFTPS para hacer depósitos fiscales federales?

    Sí, los empleadores pueden utilizar EFTPS (sistema de pago fiscal federal electrónico) para hacer depósitos fiscales federales. Este es un servicio gratuito proporcionado por el IRS que permite a los empleadores programar y hacer pagos en línea o por teléfono.

  • ¿Cuáles son los requisitos para presentar una Lista B modificada (formulario 941)?

    Para presentar una Lista B modificada (formulario 941), los empleadores deben tener una disminución fiscal y ser evaluados una pena FTD. La responsabilidad total comunicada en el cuadro B enmendado debe igualar la cantidad corregida de impuestos notificados en el formulario 941-X. Si no hay aumento de los impuestos, no se requiere la Lista B modificada.

  • ¿Cuáles son los tres métodos para hacer depósitos fiscales federales?

    Los tres métodos para hacer depósitos fiscales federales son electrónicamente, por cheque o orden de dinero, y en efectivo. Los empleadores pueden elegir el método que funciona mejor para ellos.

  • ¿Qué pasa si los empleadores no hacen depósitos fiscales federales?

    Si los empleadores no hacen depósitos fiscales federales, pueden estar sujetos a multas por incumplimiento (FTD) y cargos de interés. Los empleadores deben denunciar el error lo antes posible para evitar penas adicionales.

  • ¿Cómo pueden los empleadores corregir errores en la Lista B (formulario 941)?

    Los empleadores pueden corregir errores en la Lista B (formulario 941) presentando un formulario enmendado 941 y/o una Lista B modificada. Los empleadores deben informar de la cantidad corregida de impuestos, la fecha corregida y la razón de la corrección.

  • ¿Cuál es el plazo para reclamar un reembolso?

    No hay límite de tiempo para reclamar un reembolso. Sin embargo, es generalmente mejor archivar lo antes posible después de descubrir un error o una omisión en una declaración de impuestos.

  • ¿Cuáles son las formas y publicaciones relacionadas con la Lista B (formulario 941)?

    Los formularios relacionados con la Lista B (formulario 941) incluyen los formularios 941, 941-X y 3102. Las publicaciones incluyen Publicación 517, Seguro Social e Impuestos de Medicare para Empleadores, y Publicación 583, Cómo Archivo Formulario 941 Utilizando electrónicamente el EFTPS.

  • ¿Cuáles son los dos tipos de depositantes de pasivos fiscales federales?

    Semiweekly programa depositors and monthly schedule depositors. Los depositantes programados semanalmente hacen depósitos cada semana, mientras que los depositantes del horario mensual hacen depósitos una vez al mes.

  • ¿Cuál es el propósito de presentar una Lista B modificada con el formulario 941-X?

    Se puede presentar un Anexo B enmendado con el Formulario 941-X para evitar o reducir una pena FTD si hay una disminución fiscal y se evaluó una pena FTD.

  • ¿Quién debería presentar un Anexo B enmendado por un trimestre?

    Los empleadores que comunicaron información incorrecta, incompleta o faltante en la Lista B y se evaluaron una pena FTD tal vez necesiten presentar una Lista B modificada.

  • ¿Cuándo debe presentarse la Lista B (formulario 941)?

    El cuadro B (formulario 941) se debe al formulario 941 para cada trimestre. El plazo de presentación es el último día del mes siguiente al final del trimestre.

  • ¿Cuál es el propósito de la Lista B (formulario 941)?

    El horario B (formulario 941) es utilizado por los empleadores para informar de sus impuestos trimestrales y contribuciones para el Seguro Social y Medicare. Se utiliza para corregir los errores cometidos en los formularios anteriores 941, reducir o evitar las sanciones FTD, o presentar una devolución modificada si es necesario.

CÓMO

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SOBRE

Formularios del Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Formulario 941 (Programa B) es uno de los formularios de impuestos oficiales utilizados en los Estados Unidos para declarar ingresos, reclamar deducciones y créditos, calcular la obligación tributaria y cumplir con otras obligaciones relacionadas con los impuestos. El IRS es la agencia federal responsable de administrar y hacer cumplir las leyes de ingresos internos en los Estados Unidos.

A continuación se muestran algunos ejemplos de formularios del Servicio de Impuestos Internos:

Formulario 1040: este es el principal formulario de declaración de impuestos sobre la renta individual utilizado por la mayoría de los contribuyentes. Se utiliza para declarar varios tipos de ingresos, reclamar deducciones y créditos, calcular la obligación tributaria y determinar si un contribuyente debe impuestos adicionales o tiene derecho a un reembolso.

Formulario 1099: existen diferentes variaciones del Formulario 1099, como 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, etc. Estos formularios se utilizan para informar los ingresos recibidos por personas o empresas de diversas fuentes además del empleo, como el trabajo por cuenta propia. ingresos, ingresos por intereses, ingresos por dividendos e ingresos por alquileres.

Formulario W-2: los empleadores utilizan este formulario para informar los salarios pagados a los empleados y los impuestos. retenidos de su salario. Los empleados utilizan la información del Formulario W-2 para completar sus declaraciones de impuestos individuales.

Formulario 941: los empleadores utilizan este formulario para declarar los impuestos sobre la nómina, incluido el impuesto federal sobre la renta retenido, el impuesto del Seguro Social y el impuesto al Medicare, para sus empleados.

Formulario 1065: las sociedades utilizan este formulario para informar sus ingresos, deducciones y obligaciones tributarias. Las sociedades en sí mismas no pagan impuesto sobre la renta; en cambio, los socios declaran su parte de los ingresos de la sociedad en sus declaraciones de impuestos individuales.

Formulario 1120: este es el formulario de declaración del impuesto sobre la renta corporativo utilizado por las corporaciones C para declarar sus ingresos. deducciones y obligaciones tributarias.

Formulario 990: este formulario lo utilizan organizaciones exentas de impuestos, como organizaciones sin fines de lucro y organizaciones benéficas, para reportar su información financiera, actividades y cumplimiento de las leyes tributarias.

Formulario 8862: este formulario lo utilizan los contribuyentes que anteriormente reclamaron el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). pero lo rechazaron y ahora quiero reclamarlo nuevamente.

Estos son sólo algunos ejemplos de los numerosos formularios del IRS que existen para cumplir diversas obligaciones relacionadas con los impuestos. Los formularios específicos requeridos para un individuo o empresa dependen de sus circunstancias únicas, fuentes de ingresos y deducciones. Es recomendable consultar el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Internos (www.irs.gov) o buscar asesoramiento fiscal profesional para obtener información precisa y actualizada sobre el IRS específico. formularios relevantes a su situación fiscal.

CARACTERÍSTICAS

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