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Formulario 990-BL

  1. País EE.UU
  2. Idioma Inglés
  3. Actividad Impuestos
  4. Departamento Servicio de ingresos internos
Formulario 990-BL

Información y aumento inicial de la devolución de impuestos para las fideicomisos de prestaciones pulmonares negras y ciertas personas relacionadas

Rev. Diciembre 2013

Este documento proporciona instrucciones para completar el formulario 990-BL, que es una declaración anual de información presentada por los fideicomisos de beneficios pulmonares negros y algunas personas relacionadas. El formulario requiere información sobre las actividades del fideicomiso, contribuyentes, oficiales, directores, administradores y compensaciones, así como sobre cualquier acto de auto-descalificación y gastos imponibles en las secciones 4951 y 4952 del Código de Ingresos Internos. Las instrucciones también incluyen información sobre acciones correctivas para errores anteriores y apegos requeridos.

Instrucciones

  • Instrucciones del formulario 990-BL - Instrucciones para el Formulario 990-BL, Información y Rendimiento de Impuestos Inicial para Confianzas de Beneficio de Pulido Negro y Ciertas Personas Relacionadas (Utilice con la revisión de diciembre de 2013 del Formulario 990-BL)

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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
  • ¿Qué son las personas descalificadas?

    Las personas descalificadas se refieren a personas o entidades relacionadas con la confianza por sangre, matrimonio o adopción. Incluyen a ciertos miembros de la familia, como cónyuges, ancestros y descendientes lineales. Los fideicomisarios también pueden considerarse personas descalificadas si tienen ciertos intereses en la confianza.

  • ¿Quién debe presentar la Lista A (formulario 990-BL)?

    [{'question': '¿Qué organizaciones deben presentar el formulario 990-BL y sus fechas relacionadas?', 'respuesta': 'Cualquier organización que:1. Recibe más de $5,000 en contribuciones totales del público durante el año fiscal; o2. Ingresos totales brutos para el año fiscal más de $5,000; or3. Mantiene una organización de apoyo (como una orden religiosa) conforme a las disposiciones del subparto F del Reglamento del IRS Formulario 1061;4. Las participaciones en un comercio o negocio exentas de presentar un retorno anual bajo el subtítulo A, subparto C, o subparto D del Subcapítulo A del Reglamento del IRS Formulario 942;5. Es parte de un retorno de grupo en virtud de la sección 601(b);6. Tiene ingresos brutos durante el año fiscal por debajo del umbral para presentar una devolución en virtud del Subcapítulo J del Reglamento del IRS Formulario 990 o Formulario 966;or7. Formulario de archivos 941, formulario X-113, y cuadro C (formulario 885-B);8. Tiene un tesorero o jefe financiero durante el año fiscal; o9. Se requiere presentar una devolución en virtud de la sección 601(g) del formulario 990;or10 del Reglamento del IRS. Formulario de archivos 990-EZ, Forma corta de la devolución fiscal de ingresos de la Organización, y está sujeto a este requisito de presentación:1. The organization or its officer received a notice from the IRS under Notice CP06N or similar notice from another federal agency requiring the filing and payment of tax due for a prior tax year within 60 days from the due date of that return;2. La organización está obligada por ley o reglamento a presentar una declaración anual, aunque no tenga ingresos o recibos durante el año fiscal; o3. La organización recibió recibos brutos en el año fiscal anterior más de 5.000 dólares y tiene derecho a presentar el formulario 966.

  • ¿Cuáles son las reglas de responsabilidad para los impuestos de auto-dealer y fideicomisario?

    La responsabilidad por el impuesto como autorrealista o fideicomisario en las secciones 4951 y 4952 es conjunta y varias. Por lo tanto, si más de una persona es responsable de impuestos sobre un acto de auto-dealización como un auto-dealista o fideicomisario, pueden prorratear el impuesto entre sí.

  • ¿Para qué se utiliza la Lista A (formulario 990-BL)?

    El cuadro A (formulario 990-BL) se utiliza para informar sobre los impuestos iniciales previstos en los artículos 4951 o 4952 del Código de Ingresos Internos.

  • ¿Qué es el impuesto inicial sobre la auto-dealización?

    Se impone un impuesto inicial del 10% de la cantidad involucrada para cada acto de auto-dealización entre una persona descalificada y una confianza en la sección 501(c)(21). El impuesto es pagado por cualquier persona descalificada que participó en el acto de auto-dealización.

  • ¿Cuál es la confianza de la sección 501(c)(21)?

    Un artículo 501(c)(21) fideicomiso es una confianza de permanencia caritativa que cumple requisitos específicos del Código de Ingresos Internos. Permite a los donantes hacer contribuciones a la caridad y recibir beneficios fiscales a cambio.

  • ¿Qué es el impuesto inicial sobre la confianza?

    Se impone un impuesto inicial del 10% de la cuantía de los gastos a cada gasto imponible de los activos de una cláusula 501 c)(21). El impuesto es pagado por el fideicomisario de los activos de la confianza.

  • ¿Qué es el impuesto inicial sobre un fiduciario?

    Cuando se impone un impuesto a un acto de auto-dealización, cualquier fideicomisario que a sabiendas participó en dicho acto debe pagar un impuesto del 2,5% de la cantidad implicada a menos que la participación en el acto no fuera intencional y se debía a causa razonable.

CÓMO

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SOBRE

Formularios de impuesto

Formulario 990-BL es uno de los formularios de impuestos que son documentos utilizados para informar ingresos, deducciones y obligaciones tributarias a la autoridad tributaria correspondiente. Estos formularios son una parte esencial del proceso de presentación de impuestos y se utilizan para garantizar que las personas y las empresas cumplan con las leyes tributarias y calculen con precisión sus obligaciones tributarias.

Los formularios de impuestos específicos requeridos pueden variar según factores como el estado civil para efectos de la declaración, las fuentes de ingresos y las leyes tributarias del país. Sin embargo, aquí hay algunos tipos comunes de formularios de impuestos:

Formularios de impuesto sobre la renta individual: estos formularios, como la serie 1040 en los Estados Unidos, se utilizan por individuos para declarar sus ingresos, reclamar deducciones y créditos, y calcular su obligación tributaria.

Formularios de impuestos comerciales: las empresas, incluidas las empresas unipersonales, las sociedades, las corporaciones y los trabajadores autónomos, pueden tener que presentar varios formularios para declarar sus ingresos, gastos e impuestos adeudados. Los ejemplos incluyen el Anexo C (Ganancias o pérdidas de negocios) y el Formulario 1120 (Declaración de impuestos sobre la renta de corporaciones de EE. UU.).

Formularios de impuestos sobre el empleo: los empleadores deben declarar los salarios de los empleados y retener y remitir los impuestos sobre la nómina. Para este propósito se utilizan formularios como W-2 (Declaración de salarios e impuestos) y 941 (Declaración de impuestos federales trimestral del empleador).

Formularios de cuentas de inversión y jubilación: estos formularios se utilizan para informar ingresos por inversiones, ganancias y pérdidas de capital, así como contribuciones y distribuciones de cuentas de jubilación. Los ejemplos incluyen el formulario 1099-DIV (dividendos y distribuciones) y Formulario 5498 (Información de contribución a IRA).

Formularios de impuestos sobre sucesiones y donaciones: cuando una persona fallece o hace donaciones importantes, se pueden utilizar formularios específicos como el formulario 706 (Declaración de impuestos sobre sucesiones (y transferencias con salto generacional) de los Estados Unidos) y Formulario 709 (Donación (y transferencia generacional) de los Estados Unidos Omisión de transferencia) Declaración de impuestos) se utilizan para informar y calcular cualquier impuesto aplicable sobre sucesiones o donaciones.

Es importante tener en cuenta que las leyes y formularios tributarios pueden cambiar con el tiempo, por lo que las personas y las empresas deben consultar a la autoridad tributaria correspondiente o buscar asesoramiento tributario profesional para garantizar el cumplimiento de los requisitos actuales.

CARACTERÍSTICAS

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