納税フォーム
フォーム 1040 スケジュールD は、税金に関する情報を関連する税務当局に報告するために使用される文書である納税申告書の 1 つです。納税者の状況や場所によって、連邦税、州税、地方税など、さまざまな種類の納税申告書があります。

2018年11月12日
2023年度の資本利益と損失税形態のD(Form 1040)のスケジュールです。 フォーム1099-B、フォーム8949、フォーム4797、フォーム4684などの異なる形態で報告されたさまざまな取引から資本利益や損失を計算するための指示が含まれています。 フォームは、納税者が長期にわたる資本損失を追い越すことを可能にします.
通常の所得税率で短期資本利益が課税されます。これは、あなたの課税所得に応じて、10%から37%の範囲です.
長期的資本利益および適格な配当は、あなたの課税所得に応じて、0%、15%、または20%で課税されます.
フォーム1040、1040-SR、または1040-NR、ライン16のスケジュールD-1で計算された合計税を報告します.
フォーム1040-NRは、米国市民や住民が世界的な収入を報告し、彼らが資格を受けることができる任意の控除やクレジットを請求するために、米国市民や住民が使用している非居住者の外国人の所得税申告です.
フォーム1040-MEは、メイン州の住民が収入を報告し、州のために税金を支払うために、メイン州の所得税申告です.
フォーム1040-Vは、所得税申告で支払いをしたい納税者によって使用される支払いバウチャーフォームです。 このフォームは、紙と電子製紙の両方に使用できます.
フォーム9465は、納税者によって使用される割賦契約のリクエストフォームで、未払いの税金のIRSで毎月の支払いプランをリクエストします。 このフォームは、割賦契約の申請として使用されます。これにより、適格な個人が時間とともに優れた税制を払い払い出すことができます.
スケジュールD-1の1行目で、資本利益および有資格配当を含むすべてのあなたの課税所得の合計を入力します.
スケジュール HとSEは、特定のクレジットや控除を主張する納税者によって完了しなければならない形態です。 これらのスケジュールは、フォーム8960のチャイルド税クレジット(CTC)、フォーム8961上の追加のチャイルド税クレジット返金可能な金額の計算、およびその他の特定の税恩恵など、さまざまなクレジットの量を計算するために使用されます.
フォーム1040は、個人が収入、控除、クレジット、および内部収入サービス(IRS)へのその他の情報を報告するために使用される連邦所得税申告です。 米国の個人所得税申告書を提出するために使用される主な形態です.
フォーム1040-SRは、高齢者のために特別に設計されたフォーム1040の代替バージョンです。 これは、標準的なフォーム1040と同じ質問のほとんどが含まれていますが、古い納税者を助ける追加の指示とガイダンスは、税金の義務をよりよく理解するのに役立ちます.
D-1のスケジュールは、資本利益および適格な配当の税金を把握するために使用されます.
フォーム8960は、税金還付金の返金可能な部分を決定するために使用される追加の子供税返金可能な金額の計算フォームです。 CTCが納税者の税義務を上回る場合は、超過額の払い戻しを受けることができます.
フォーム 843 は、納税者によって使用される罰則の議案の抗議または要求は、IRS の罰則、利息料、または彼らが信じている他の量に挑戦します。 このフォームは、ペナルティの議論や遅刻または支払いが行われた理由を説明するためにも要求することができます.
フォーム 1040 スケジュールD は、税金に関する情報を関連する税務当局に報告するために使用される文書である納税申告書の 1 つです。納税者の状況や場所によって、連邦税、州税、地方税など、さまざまな種類の納税申告書があります。
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