Wybierz język

Formularz 1118 Harmonogram J

  1. Kraj USA
  2. Język język angielski
  3. Działalność podatki
  4. Dział Służba Skarbowa
Formularz 1118 Harmonogram J

Dostosowania do odrębnych dochodów z ograniczenia (straty) Kategorie dla określania liczby frakcji limitacyjnych, rocznych sald rekultywacji oraz ogólnych sald na rachunku strat zagranicznych i krajowych

Rev

W dokumencie przedstawiono instrukcje dotyczące wypełniania tabeli J formularza 1118 dla lat podatkowych rozpoczynających się w 2020 r. Szczegółowe informacje na temat sposobu obliczania korekt do odrębnego dochodu z ograniczeń lub kategorii (strat) do celów określania liczników frakcji ograniczeń, bilansów reklasyfikacji na koniec roku oraz ogólnych sald zagranicznych i krajowych rachunków strat. Harmonogram obejmuje sekcje dotyczące dochodu z tytułu sekcji 951A, dochodu z tytułu oddziałów zagranicznych, dochodu z kategorii pasywnej, dochodu z kategorii ogólnej, innych dochodów, dochodu z USA, salda na koniec roku przyszłych odrębnych dochodów z ograniczeń, które muszą być ponownie scharakteryzowane, ogólne salda rachunku strat zagranicznych oraz ogólne salda rachunków strat krajowych.

Instrukcje

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
  • Jaki jest cel części III?

    Część III służy do pokazywania zwrotów i przenoszenia zagranicznych ulg podatkowych. Umożliwia to również podatnikowi podjęcie decyzji o zastosowaniu niewykorzystanej przez niego zagranicznej ulgi podatkowej w stosunku do ich federalnego zobowiązania podatkowego w USA w przyszłych latach.

  • W jakim celu stosuje się schemat J (formularz 1118)?

    Harmonogram J (formularz 1118) jest wykorzystywany przez przedsiębiorstwa i spółki w celu obliczenia ich dochodu podczęści F, dochodu o niskiej wartości niematerialnych i prawnych (GILTI) oraz zysków i zysków zgodnie z kodeksem dochodów wewnętrznych.

  • Jakie informacje są wymagane w części I wykazu J (formularz 1118)?

    Część I harmonogramu J wymaga od korporacji i spółek raportowania ich zagranicznych dochodów z ropy naftowej i gazu ziemnego, zagranicznych dochodów ze sprzedaży firmy bazowej, zagranicznych przychodów oddziałów i innych rodzajów dochodów ze źródeł zagranicznych.

  • Jaki jest cel części II wykazu J (formularz 1118)?

    Część II harmonogramu J służy do reklasyfikacji niektórych pozycji dochodu lub straty z jednej kategorii do drugiej. Jest on również wykorzystywany do odzyskiwania uprzednio przydzielonych strat.

  • Jak wypełnić część II?

    Aby wypełnić część II, należy najpierw określić kwotę zagranicznych ulg podatkowych za pomocą części I Następnie dodajesz wszelkie inne dopuszczalne zagraniczne ulgi podatkowe i odliczenia, aby dotrzeć do całkowitej zagranicznej ulgi podatkowej. To jest następnie odejmowane od federalnego podatku dochodowego USA w celu określenia zwrotu lub salda należnego.

  • Co to jest oddzielna strata ograniczona?

    Odrębna strata z tytułu ograniczenia jest dopuszczalną stratą, która może kompensować dochód w określonej kategorii, takiej jak działalność pasywna lub dochód z umów o zasilaniu. Musi ona spełniać określone wymogi, takie jak pochodzenie handlowe lub gospodarcze i nie może stanowić straty ogólnej.

  • Jakie są kategorie strat z tytułu odrębnych ograniczeń?

    Kategorie strat z tytułu odrębnych ograniczeń to: strata z tytułu działalności pasywnej (PAL), ogólne ograniczenie PAL oraz ogólny rachunek strat zagranicznych. Odrębna strata z tytułu ograniczenia może być stosowana tylko do dochodu w jednej kategorii na raz.

  • Jaki jest cel części III i IV wykazu J (formularz 1118)?

    Część III harmonogramu J jest stosowany do zgłaszania i korygowania ogólnych rachunków strat zagranicznych dla każdej odrębnej kategorii. Część IV jest wykorzystywana do zgłaszania i dostosowywania ogólnych rachunków strat krajowych w odniesieniu do każdej odrębnej kategorii.

  • Jakie są trzy części Planu J?

    Trzy części harmonogramu J to część I, część II i część III. Część I oblicza zagraniczne ulgi podatkowe, podczas gdy część II jest wykorzystywana do obliczania innych zagranicznych ulg podatkowych i odliczeń. Część III pokazuje zwrot i przeniesienie zagranicznych ulg podatkowych.

  • Jaki jest cel planu J?

    Harmonogram J, znany również jako Kredyt Podatkowy zagraniczny i inne Kredyty / Odliczenia, jest używany do obliczania zagranicznych kredytów podatkowych i innych odliczeń, które mogą zmniejszyć podatnika federalnych zobowiązań podatkowych.

  • Co to jest formularz 1118?

    Formularz 1118, znany również jako Kredyt Podatkowy dla Cudzoziemców, jest wykorzystywany przez amerykańskich podatników do ubiegania się o kredyt na zagranicznych podatkach dochodowych płaconych od dochodu obcego nierezydenta. Jest wypełniany wraz z Formularzem 1040.

  • W jaki sposób korporacja określa część dochodu z kategorii ogólnej, która jest przekwalifikowana jako dochód z kategorii pasywnej?

    Spółka określa część dochodu z kategorii ogólnej, która jest przekwalifikowana jako dochód z kategorii pasywnej, dzieląc pozostałe saldo, które ma być ponownie scharakteryzowane z dochodu z kategorii ogólnej na dochód z kategorii pasywnej, przez całkowite saldo pozostałe, które ma być ponownie scharakteryzowane ze wszystkich odrębnych kategorii, a następnie mnożąc wynik przez dochód z kategorii ogólnej.

JAK

Jak bezpłatnie wypełnić Formularz 1118 Harmonogram J online w 3 prostych krokach:

  1. 1
    Otwórz szablon w edytorze
    Kliknij przycisk „Pobierz ten szablon”.
  2. 2
    Wypełnij Formularz 1118 Harmonogram J
    Poczekaj chwilę, a zostaniesz przekierowany do naszej internetowej aplikacji do wypełniania plików PDF.
  3. 3
    Pobieranie pliku
    Pobierz za darmo uzupełnione Formularz 1118 Harmonogram J. Możesz także zapisać go w chmurze.
Aplikacja Formize PDF Filler
O

Formularze podatkowe

Formularz 1118 Harmonogram J to jeden z formularzy podatkowych, czyli dokumentów służących do zgłaszania dochodów, odliczeń i zobowiązań podatkowych właściwemu organowi podatkowemu. Formularze te stanowią istotną część procesu składania zeznań podatkowych i służą do zapewnienia, że ​​osoby fizyczne i przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów podatkowych oraz dokładnego obliczenia swoich zobowiązań podatkowych.

Konkretne wymagane formularze podatkowe mogą się różnić w zależności od czynników takich jak status zgłoszenia danej osoby, źródła dochodu i przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju. Oto kilka popularnych typów formularzy podatkowych:

Formularze podatku dochodowego od osoby fizycznej: formularze te, takie jak seria 1040 w Stanach Zjednoczonych, są używane przez osoby fizyczne w celu zgłaszania swoich dochodów, ubiegania się o odliczenia i ulgi oraz obliczania zobowiązania podatkowego.

Formularze podatkowe: firmy, w tym spółki jednoosobowe, spółki osobowe, korporacje i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, mogą być zmuszone do składania różnych formularzy w celu zgłoszenia swoich dochodów, wydatków i należnych podatków. Przykładami są załącznik C (zysk lub strata z działalności gospodarczej) i formularz 1120 (zeznanie podatku dochodowego od osób prawnych w USA).

Formularze podatku od zatrudnienia: pracodawcy mają obowiązek zgłaszać wynagrodzenia pracowników oraz pobierać i odprowadzać podatki od wynagrodzeń. W tym celu wykorzystywane są formularze takie jak W-2 (zeznanie dotyczące wynagrodzeń i podatków) oraz 941 (kwartalne federalne zeznanie podatkowe pracodawcy).

Formularze konta inwestycyjnego i emerytalnego: te formularze służą do zgłaszania dochodów z inwestycji, zysków i strat kapitałowych, a także składek i wypłat z kont emerytalnych. Przykłady obejmują formularz 1099-DIV (dywidendy i wypłaty) oraz Formularz 5498 (Informacje o wpłatach na konto IRA).

Formularze podatku od nieruchomości i darowizn: w przypadku śmierci osoby lub przekazania znaczących prezentów należy skorzystać z określonych formularzy, takich jak formularz 706 (zeznanie podatkowe dotyczące majątku spadkowego (i przeniesienia z pominięciem pokolenia) w Stanach Zjednoczonych) i formularz 709 (zeznanie podatkowe w Stanach Zjednoczonych dotyczące darowizn (i pokoleniowych) Pominięcie transferu) Zeznanie podatkowe) służą do zgłaszania i obliczania wszelkich obowiązujących podatków od nieruchomości lub darowizn.

Należy pamiętać, że przepisy i formularze podatkowe mogą zmieniać się z biegiem czasu, dlatego osoby fizyczne i firmy powinny skonsultować się z właściwym organem podatkowym lub zasięgnąć profesjonalnej porady podatkowej, aby zapewnić zgodność z obecnymi wymogami.

CECHY

Wypełniacz PDF

Najłatwiejszy sposób wypełniania formularzy PDF online

  • Szybko wypełnij Formularz 1118 Harmonogram J
    Szukasz sposobu na szybkie wypełnienie Formularz 1118 Harmonogram J online? Dzięki naszemu bezpłatnemu wypełniaczowi formularzy PDF online dowiesz się, jak edytować i wypełniać ten dokument PDF w mniej niż minutę.
  • Łatwy w użyciu edytor PDF online
    Masz dość drukowania plików PDF, aby móc je edytować przed ponownym zeskanowaniem i odesłaniem? Edytuj dokumenty PDF za darmo online. Skorzystaj z naszego internetowego edytora pdf, aby zaoszczędzić czas i papier.
  • Świetne narzędzia, wszystkie platformy
    Zastanawiasz się, jak wypełnić Formularz 1118 Harmonogram J na komputerze Mac, a może jak bezpłatnie skorzystać z wypełniacza PDF? Nasze narzędzia PDF online działają na wszystkich platformach.
  • Bezpieczne przechowywanie plików
    Gotowe pliki „Formularz 1118 Harmonogram J” są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych zarządzanej przez hosting Amazon Cloud. W każdej chwili możesz usunąć swoje pliki z naszego systemu. W każdym przypadku pliki te są automatycznie usuwane po 24 godzinach.
  • Czatuj z Formularz 1118 Harmonogram J
    Porozmawiaj z „Formularz 1118 Harmonogram J” na Chatize, który jest bezpłatnym asystentem czytnika plików PDF. Zadawaj pytania i uzyskuj odpowiedzi od „Formularz 1118 Harmonogram J”. Po prostu kliknij przycisk Czatuj z dokumentem powyżej.

Usuń sesję napełniania

Usunąć wybraną sesję napełniania? W takim przypadku Twoje postępy w wypełnianiu formularza zostaną utracone.

Usuń sesję edycji

Usunąć wybraną sesję edycji? W takim przypadku Twój postęp w tworzeniu i edytowaniu formularza zostanie utracony.