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Formulário 1120-F H. H. H

  1. País EUA
  2. Linguagem Inglês
  3. Atividade impostos
  4. Departamento Receita Federal
Formulário 1120-F H. H. H

Deduções Alocadas a Renda Conectada Efetivamente nos Regulamentos Seção 1.861-8

Rev. 2023

Essas instruções fornecem orientações sobre a conclusão do Horário H do Formulário 1120-F, que é usado para alocar e apropriar as despesas entre os rendimentos de uma corporação estrangeira controlada (CFC) e renda efetivamente conectado com os Estados Unidos (ECI) e não-ECI. Os métodos de alocação e de aprovisionamento incluem rácio de renda bruta, rácio de ativos, rácio de pessoal e outros métodos, tais como declarações financeiras publicadas ou outras demonstrações financeiras não auditadas, relatórios de terceiros não auditados e regulamentos seção 1.861-8.

Instruções

PERGUNTAS FREQUENTES
  • Qual é a importância da reconciliação das despesas alocáveis nos Livros nos termos da secção 1,61-8?

    A Reconciliação das Despesas Alocáveis nos Livros nos termos dos Regulamentos Secção 1.861-8 é necessária para garantir que a quantidade de deduções atribuídas e apropriadas à ECI e à não-ECI corresponde às deduções totais relatadas na linha 37.

  • Pode uma corporação que é membro de um arquivo de parceria um formulário separado 1120-F?

    Sim, uma corporação que é membro de uma parceria pode apresentar um formulário separado 1120-F se atender aos requisitos de arquivamento como uma entidade separada.

  • Qual é a data de vencimento do formulário 1120-F?

    A data de vencimento do formulário 1120-F depende do ano fiscal da corporação. Para uma empresa de ano civil, a data de vencimento é 15 de março. Se esta data cair ao longo de um fim de semana ou umas férias, pode ser estendido para o próximo dia útil.

  • Como você relata uma perda no formulário 1120-F?

    Para relatar uma perda no Formulário 1120-F, insira a perda total de todas as atividades na linha 17 do Programação J. Se houver uma perda de uma atividade que compensa a renda de outra atividade, informe a perda de compensação na linha 46 da Agenda J.

  • Qual é a diferença entre uma corporação C e uma corporação S?

    A C corporação paga imposto sobre a sua renda, enquanto uma corporação S permite o tratamento fiscal de passagem. Isso significa que os lucros são distribuídos aos acionistas que, em seguida, relatam-nos como renda em suas declarações fiscais pessoais.

  • Como você arquiva um Formulário 1120-F?

    Para apresentar um formulário 1120-F, preencha o formulário com todas as informações e horários necessários. A arquivação eletrônica é recomendada para processamento mais rápido do seu retorno. Certifique-se de incluir quaisquer documentos de apoio exigidos por lei.

  • Quais são as regras especiais para alocar e atribuir certas despesas à ECI e à não-ECI?

    Os regulamentos secções 1.861-8, 1.861-17 e Regulamentos Temporários seção 1.861-8T fornecem regras especiais para alocar e anexar certas despesas para ECI e não-ECI, tais como deduções de transações derivadas, despesas interbranch e despesas periódicas de contratos principais nocionais.

  • Qual é o propósito da Agenda J?

    Programação J é usado por corporações que receberam renda de parcerias, propriedades, confianças e outros negócios. Fornece informações sobre a distribuição de renda aos acionistas ou membros da corporação.

  • Uma corporação pode ser parceira numa parceria?

    Sim, uma corporação pode ser parceira numa parceria. No entanto, é importante notar que certas regras e regulamentos se aplicam quando uma corporação atua como parceira em uma parceria.

  • Qual é a diferença entre Form 1116 e Schedule J?

    O formulário 1116 é usado para relatar certas deduções, incluindo o imposto mínimo alternativo (AMT) e a perda de funcionamento líquida (NOL) transitam para a frente. O programa J é usado por corporações para fornecer informações sobre distribuições de renda de parcerias, propriedades, confianças e outros negócios.

  • O que é uma perda operacional líquida (NOL)?

    Uma Perda Operacional Net (NOL) ocorre quando as deduções de uma corporação excedem sua renda. Pode ser transportado para a frente para compensar o rendimento tributável dos anos futuros.

  • Qual é o propósito da Tabela H, Parte II no Formulário 1120-F?

    Schedule H, Part II on Form 1120-F é usado para calcular e relatar os ganhos e lucros (E&P) de uma Controlled Foreign Corporation (CFC) que estão efetivamente conectados com um comércio ou negócios dos EUA (ECI). Concilia também as deduções do ICE relatadas nas linhas 38a a 41.

  • Que despesas devem ser relatadas na linha 31 do Calendário H, Parte II?

    As despesas que estão diretamente relacionadas com um comércio ou negócios dos EUA (ECI) e pagas ou acusadas pela Controlled Foreign Corporation (CFC) durante o ano fiscal devem ser relatadas na linha 31.

COMO

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SOBRE

formulários de impostos

Formulário 1120-F H. H. H é um dos formulários fiscais que são documentos usados ​​para relatar receitas, deduções e obrigações fiscais à autoridade fiscal relevante. Esses formulários são uma parte essencial do processo de declaração de impostos e são usados ​​para garantir que indivíduos e empresas cumpram as leis fiscais e calculem com precisão suas obrigações fiscais.

Os formulários fiscais específicos exigidos podem variar dependendo de fatores como o status de registro do indivíduo, as fontes de renda e as leis tributárias do país. No entanto, aqui estão alguns tipos comuns de formulários fiscais:

Formulários de imposto de renda de pessoa física: esses formulários, como a série 1040 nos Estados Unidos, são usados por indivíduos para relatar sua renda, reivindicar deduções e créditos e calcular suas obrigações fiscais.

Formulários fiscais empresariais: as empresas, incluindo sociedades unipessoais, sociedades anônimas, corporações e indivíduos autônomos, podem ter que preencher vários formulários para relatar suas receitas, despesas e impostos devidos. Os exemplos incluem o Anexo C (Lucros ou Perdas de Negócios) e o Formulário 1120 (Declaração de Imposto de Renda Corporativo dos EUA).

Formulários fiscais de emprego: Os empregadores são obrigados a informar os salários dos funcionários e reter e remeter os impostos sobre a folha de pagamento. Formulários como W-2 (Declaração de Salários e Impostos) e 941 (Declaração de Imposto Federal Trimestral do Empregador) são usados ​​para essa finalidade.

Formulários de Contas de Investimento e Aposentadoria: Esses formulários são usados ​​para relatar receitas de investimentos, ganhos e perdas de capital, bem como contribuições e distribuições de contas de aposentadoria. Os exemplos incluem o Formulário 1099-DIV (Dividendos e Distribuições) e Formulário 5498 (Informações de contribuição do IRA).

Formulários de imposto sobre bens e doações: quando uma pessoa falece ou faz doações significativas, formulários específicos, como o Formulário 706 (Declaração de imposto de propriedade dos Estados Unidos (e transferência sem geração)) e Formulário 709 (Doação dos Estados Unidos (e geração- Ignorando Transferência) Declaração de Imposto) são usados ​​para relatar e calcular quaisquer impostos sobre propriedades ou doações aplicáveis.

É importante notar que as leis e formulários fiscais podem mudar ao longo do tempo, pelo que os indivíduos e as empresas devem consultar a autoridade fiscal relevante ou procurar aconselhamento fiscal profissional para garantir o cumprimento dos requisitos actuais.

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