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Formulário 1120-F H. H. H

  1. País EUA
  2. Linguagem Inglês
  3. Atividade impostos
  4. Departamento Receita Federal
Formulário 1120-F H. H. H

Deduções Alocadas a Renda Conectada Efetivamente nos Regulamentos Seção 1.861-8

Rev. 2023

Essas instruções fornecem orientações sobre a conclusão do Horário H do Formulário 1120-F, que é usado para alocar e apropriar as despesas entre os rendimentos de uma corporação estrangeira controlada (CFC) e renda efetivamente conectado com os Estados Unidos (ECI) e não-ECI. Os métodos de alocação e de aprovisionamento incluem rácio de renda bruta, rácio de ativos, rácio de pessoal e outros métodos, tais como declarações financeiras publicadas ou outras demonstrações financeiras não auditadas, relatórios de terceiros não auditados e regulamentos seção 1.861-8.

Instruções

PERGUNTAS FREQUENTES
  • Qual é a importância da reconciliação das despesas alocáveis nos Livros nos termos da secção 1,61-8?

    A Reconciliação das Despesas Alocáveis nos Livros nos termos dos Regulamentos Secção 1.861-8 é necessária para garantir que a quantidade de deduções atribuídas e apropriadas à ECI e à não-ECI corresponde às deduções totais relatadas na linha 37.

  • Pode uma corporação que é membro de um arquivo de parceria um formulário separado 1120-F?

    Sim, uma corporação que é membro de uma parceria pode apresentar um formulário separado 1120-F se atender aos requisitos de arquivamento como uma entidade separada.

  • Qual é a data de vencimento do formulário 1120-F?

    A data de vencimento do formulário 1120-F depende do ano fiscal da corporação. Para uma empresa de ano civil, a data de vencimento é 15 de março. Se esta data cair ao longo de um fim de semana ou umas férias, pode ser estendido para o próximo dia útil.

  • Como você relata uma perda no formulário 1120-F?

    Para relatar uma perda no Formulário 1120-F, insira a perda total de todas as atividades na linha 17 do Programação J. Se houver uma perda de uma atividade que compensa a renda de outra atividade, informe a perda de compensação na linha 46 da Agenda J.

  • Qual é a diferença entre uma corporação C e uma corporação S?

    A C corporação paga imposto sobre a sua renda, enquanto uma corporação S permite o tratamento fiscal de passagem. Isso significa que os lucros são distribuídos aos acionistas que, em seguida, relatam-nos como renda em suas declarações fiscais pessoais.

  • Como você arquiva um Formulário 1120-F?

    Para apresentar um formulário 1120-F, preencha o formulário com todas as informações e horários necessários. A arquivação eletrônica é recomendada para processamento mais rápido do seu retorno. Certifique-se de incluir quaisquer documentos de apoio exigidos por lei.

  • Quais são as regras especiais para alocar e atribuir certas despesas à ECI e à não-ECI?

    Os regulamentos secções 1.861-8, 1.861-17 e Regulamentos Temporários seção 1.861-8T fornecem regras especiais para alocar e anexar certas despesas para ECI e não-ECI, tais como deduções de transações derivadas, despesas interbranch e despesas periódicas de contratos principais nocionais.

  • Qual é o propósito da Agenda J?

    Programação J é usado por corporações que receberam renda de parcerias, propriedades, confianças e outros negócios. Fornece informações sobre a distribuição de renda aos acionistas ou membros da corporação.

  • Uma corporação pode ser parceira numa parceria?

    Sim, uma corporação pode ser parceira numa parceria. No entanto, é importante notar que certas regras e regulamentos se aplicam quando uma corporação atua como parceira em uma parceria.

  • Qual é a diferença entre Form 1116 e Schedule J?

    O formulário 1116 é usado para relatar certas deduções, incluindo o imposto mínimo alternativo (AMT) e a perda de funcionamento líquida (NOL) transitam para a frente. O programa J é usado por corporações para fornecer informações sobre distribuições de renda de parcerias, propriedades, confianças e outros negócios.

  • O que é uma perda operacional líquida (NOL)?

    Uma Perda Operacional Net (NOL) ocorre quando as deduções de uma corporação excedem sua renda. Pode ser transportado para a frente para compensar o rendimento tributável dos anos futuros.

  • Qual é o propósito da Tabela H, Parte II no Formulário 1120-F?

    Schedule H, Part II on Form 1120-F é usado para calcular e relatar os ganhos e lucros (E&P) de uma Controlled Foreign Corporation (CFC) que estão efetivamente conectados com um comércio ou negócios dos EUA (ECI). Concilia também as deduções do ICE relatadas nas linhas 38a a 41.

  • Que despesas devem ser relatadas na linha 31 do Calendário H, Parte II?

    As despesas que estão diretamente relacionadas com um comércio ou negócios dos EUA (ECI) e pagas ou acusadas pela Controlled Foreign Corporation (CFC) durante o ano fiscal devem ser relatadas na linha 31.

COMO

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SOBRE

formulários de impostos

Formulário 1120-F H. H. H é um dos formulários fiscais que são documentos usados ​​para relatar informações sobre a renda, deduções e obrigações fiscais de um indivíduo ou empresa à autoridade fiscal relevante. Esses formulários são necessários para cumprir a legislação tributária e cumprir as obrigações fiscais. Os formulários fiscais variam dependendo do país e dos requisitos fiscais específicos em vigor. Aqui estão alguns tipos comuns de formulários fiscais:

Formulários fiscais individuais: Esses formulários são usados ​​por contribuintes individuais para declarar sua renda pessoal e reivindicar deduções, créditos e isenções. Os exemplos incluem o formulário 1040 nos Estados Unidos ou o formulário de declaração de imposto de autoavaliação no Reino Unido.

Formulários fiscais comerciais: os formulários fiscais comerciais são usados ​​por empresas, parcerias ou indivíduos autônomos para relatar receitas, despesas comerciais e outras informações relacionadas a impostos. Os exemplos incluem o formulário Schedule C (Lucro ou Perda de Negócios) nos Estados Unidos ou o formulário CT600 (Declaração de Imposto da Empresa) no Reino Unido.

Formulários de imposto sobre a folha de pagamento: Esses formulários são usados ​​pelos empregadores para relatar os salários, vencimentos e impostos retidos dos contracheques de seus funcionários. Os exemplos incluem o formulário W-2 nos Estados Unidos ou o formulário P60 no Reino Unido.

Formulários de imposto sobre vendas: os formulários de imposto sobre vendas são usados ​​pelas empresas para relatar e remeter impostos sobre vendas cobrados sobre bens ou serviços tributáveis. Os formulários específicos de imposto sobre vendas variam de acordo com a jurisdição.

Formulários de imposto sobre valor agregado (IVA): os formulários de IVA são usados ​​em países que impõem um imposto sobre valor agregado para declarar e remeter o IVA cobrado sobre vendas e reivindicar créditos de IVA para compras. Os exemplos incluem os formulários de declaração de IVA utilizados em muitos países.

Formulários fiscais estimados: os formulários fiscais estimados são usados ​​para relatar e pagar impostos estimados sobre a renda que não está sujeita a retenção na fonte, como renda de trabalho autônomo ou renda de investimento.

Estes são apenas alguns exemplos dos numerosos formulários fiscais que podem existir. Os formulários específicos exigidos dependem das leis e regulamentos fiscais do seu país ou jurisdição. É importante consultar as orientações da autoridade fiscal ou procurar aconselhamento profissional para determinar quais os formulários aplicáveis ​​à sua situação.

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