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Formulário 1120 Calendário D

  1. País EUA
  2. Linguagem Inglês
  3. Atividade impostos
  4. Departamento Receita Federal
Formulário 1120 Calendário D

Ganhos e Perdas de Capital

Rev. 2023

Este documento fornece instruções para a conclusão do Programa D (Form 1120) para ganhos de capital e perdas para corporações. O formulário inclui seções para transações de curto prazo e longo prazo, com linhas separadas para rendimentos, custos, ajustes e ganho ou perda. As corporações são obrigadas a relatar determinados investimentos em fundos de oportunidades qualificados. O documento também fornece instruções para relatar vendas de parcelas, trocas de tipo e transmissões de perda de capital. Além disso, o documento explica como calcular ganhos ou perdas de capital de curto prazo e longo prazo.

Instruções

PERGUNTAS FREQUENTES
  • Qual é o propósito do Formulário 8949?

    O Formulário 8949, Vendas e Outras Disposições de Ativos, é usado para relatar as disposições de ativos de capital. O formulário é usado para calcular a base de custos e o ganho ou perda na disposição de um ativo de capital, como ações, títulos, imóveis ou colecionáveis.

  • O que deve uma corporação fazer se receber um Formulário 1099-B relatando a venda de estoque com base não relatada ao IRS?

    A corporação não pode reportar esta transação diretamente no Anexo D, linha 8a. Em vez disso, a corporação deve completar e anexar o Formulário 8949 antes de completar o Calendário D. As instruções para o Formulário 8949 orientarão a corporação na determinação de colunas (f), (g), e (h).

  • O que deve uma corporação fazer se receber um Formulário 1099-B relatando a venda de estoque com base relatada ao IRS?

    A corporação pode entrar no processo e base conforme relatado no Formulário 1099-B diretamente no Anexo D, linha 8a, colunas (d) e (e), respectivamente. Se houve várias transações relatadas no mesmo formulário 1099-B, combiná-las introduzindo o total de prossecuçãos e base total em colunas (d) e (e).

  • O que são ganhos de capital a curto prazo?

    Os ganhos de capital a curto prazo são lucros da venda de ativos que foram realizados por um ano ou menos. Estes ganhos são geralmente tributados à mesma taxa que o rendimento comum.

  • O que é o Formulário 1039?

    Formulário 1039, Corporate Annual Return/Report, é usado pelas corporações para relatar seus rendimentos e pagar quaisquer impostos devidos. O formulário deve ser apresentado no dia 15 do quarto mês seguinte ao final do ano fiscal.

  • O que é o Formulário 8946?

    Formulário 8946, Crédito para aumento dos gastos de pesquisa, é usado por corporações e outras entidades para reivindicar um crédito de pesquisa. O formulário deve ser apresentado separadamente por cada entidade que deseja reclamar o crédito.

  • O que é Formulário 1065 Programação K-1?

    Formulário 1065, Retorno dos EUA de Renda de Parceria, Agenda K-1 é usado por parcerias para fornecer aos seus parceiros informações sobre a renda da parceria, deduções, créditos e outros itens que são passados para os parceiros. O formulário é apresentado separadamente por cada parceria.

  • O que é o Formulário 1099-B?

    Formulário 1099-B, Proceeds from Broker and Barter Exchange, é usado para relatar provêm da venda de títulos. O formulário relata as receitas brutas, o custo ou outra base, ganho ou perda na disposição, e quaisquer ajustes feitos para o relato desses itens.

  • Qual é o prazo para a apresentação de um formulário 1065?

    O prazo para a apresentação de um Formulário 1065, Retorno de Renda de Parceria dos EUA, depende do ano fiscal e do acordo de parceria. O Formulário deve ser apresentado até o 15o dia do terceiro mês após o final do ano fiscal se a parceria tiver um ano fiscal ou até o 15o dia do quarto mês após o final do ano fiscal se a parceria tiver um ano civil.

  • O que é o Formulário 8949?

    O Formulário 8949, Vendas e Outras Disposições de Ativos, é usado para relatar as disposições de ativos de capital. O formulário é usado para calcular a base de custos e o ganho ou perda na disposição de um ativo de capital, como ações, títulos, imóveis ou colecionáveis.

  • O que deve uma corporação fazer se receber um Formulário 1099-B relatando a venda de estoque com base relatada ao IRS, mas a base mostrada é incorreta?

    A corporação não pode reportar esta transação diretamente no Anexo D, linha 8a. Em vez disso, a corporação deve completar e anexar o Formulário 8949 antes de completar o Calendário D. Use as instruções para o Formulário 8949, colunas (f), (g), e (h), para fazer quaisquer ajustes necessários.

COMO

Como preencher Formulário 1120 Calendário D gratuitamente, on-line em 3 etapas fáceis:

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SOBRE

Formulários da Receita Federal (IRS)

Formulário 1120 Calendário D é um dos formulários fiscais oficiais usados ​​nos Estados Unidos para relatar receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e cumprir outras obrigações fiscais. O IRS é a agência federal responsável por administrar e fazer cumprir as leis de receita interna nos Estados Unidos.

Aqui estão alguns exemplos de formulários da Receita Federal:

Formulário 1040: Este é o principal formulário de declaração de imposto de renda individual usado pela maioria dos contribuintes. É usado para relatar vários tipos de receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e determinar se um contribuinte deve impostos adicionais ou tem direito a um reembolso.

Formulário 1099: existem diferentes variações do Formulário 1099, como 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, etc. Esses formulários são usados ​​para relatar renda recebida por indivíduos ou empresas de várias fontes além do emprego, como trabalho autônomo receita, receita de juros, receita de dividendos e receita de aluguel.

Formulário W-2: Este formulário é usado pelos empregadores para informar os salários pagos aos funcionários e os impostos retidos de seu salário. Os funcionários usam as informações do Formulário W-2 para preencher suas declarações fiscais individuais.

Formulário 941: Os empregadores usam este formulário para relatar impostos trabalhistas, incluindo imposto de renda federal retido, imposto de seguridade social e imposto de Medicare, para seus funcionários.

Formulário 1065: Este formulário é usado por parcerias para relatar seus rendimentos, deduções e obrigações fiscais. As próprias parcerias não pagam imposto de renda; em vez disso, os parceiros reportam a sua parte dos rendimentos da parceria nas suas declarações fiscais individuais.

Formulário 1120: Este é o formulário de declaração de imposto de renda corporativo usado pelas empresas C para relatar sua renda, deduções e obrigações fiscais.

Formulário 990: este formulário é usado por organizações isentas de impostos, como organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade, para relatar suas informações financeiras, atividades e conformidade com as leis tributárias.

Formulário 8862: este formulário é usado por contribuintes que solicitaram anteriormente o Crédito de Imposto de Renda do Trabalho (EITC) mas ele foi desautorizado e agora quer reivindicá-lo novamente.

Estes são apenas alguns exemplos dos numerosos formulários de IRS que existem para cumprir diversas obrigações fiscais. Os formulários específicos exigidos para um indivíduo ou empresa dependem de suas circunstâncias únicas, fontes de renda e deduções. É aconselhável consultar o site oficial da Receita Federal (www.irs.gov) ou procurar aconselhamento fiscal profissional para obter informações precisas e atualizadas sobre o IRS específico. formulários relevantes para sua situação fiscal.

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