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Relatório de Responsabilidade Tributária para Depósitos de Programação Semisemanal

Rev. Março 2024

Este documento é um formulário de relatório fiscal para depositantes semi-semanais, intitulado "Schedule B (Form 941)". É publicado pelo Departamento do Tesouro - Serviço de Receita Interna, e o número OMB é 1545-0029. O formulário requer que os empregadores informem sua responsabilidade fiscal por cada mês em um ano civil, com colunas correspondentes às datas que os salários foram pagos. Os empregadores devem preencher este horário e anexá-lo ao Formulário 941 se forem depositantes semisemanais ou tiverem uma responsabilidade tributária acumulada de US$ 100.000 ou mais em qualquer dia. O formulário também inclui instruções para apresentar ajustes e detalhes no Pub. 15.

Instruções

PERGUNTAS FREQUENTES
  • Os empregadores podem usar EFTPS para fazer depósitos fiscais federais?

    Sim, os empregadores podem usar EFTPS (Electronic Federal Tax Payment System) para fazer depósitos fiscais federais. Este é um serviço gratuito fornecido pelo IRS que permite aos empregadores agendar e fazer pagamentos on-line ou por telefone.

  • Quais são os requisitos para a apresentação de um calendário alterado B (Form 941)?

    Para apresentar um calendário alterado B (Form 941), os empregadores devem ter uma diminuição fiscal e ser avaliado uma penalidade FTD. A responsabilidade total relatada na Agenda B alterada deve ser igual ao montante corrigido do imposto relatado no formulário 941-X. Se não houver aumento de impostos, não é necessário alterar o calendário B.

  • Quais são os três métodos para fazer depósitos fiscais federais?

    Os três métodos para fazer depósitos fiscais federais são eletronicamente, por cheque ou ordem de dinheiro, e em dinheiro. Os empregadores podem escolher o método que funciona melhor para eles.

  • O que acontece se os empregadores não fizerem depósitos fiscais federais?

    Se os empregadores não fizerem depósitos tributários federais, eles podem estar sujeitos a penalidades de incumprimento (FTD) e taxas de juro. Os empregadores devem informar o erro o mais rapidamente possível para evitar penalidades adicionais.

  • Como os empregadores podem corrigir erros no Schedule B (Form 941)?

    Os empregadores podem corrigir erros no Anexo B (Form 941) mediante a apresentação de um formulário alterado 941 e/ou um calendário alterado B. Os empregadores devem relatar a quantidade corrigida de imposto, a data corrigida e a razão para a correção.

  • Qual é o limite de tempo para reivindicar um reembolso?

    Não há limite de tempo para reclamar um reembolso. No entanto, é geralmente melhor arquivar o mais rápido possível depois de descobrir um erro ou omissão em um retorno fiscal.

  • Quais são as formas e publicações relacionadas com a Agenda B (Form 941)?

    Formulários relacionados ao Programação B (Form 941) incluem Formulários 941, 941-X e 3102. As publicações incluem Publication 517, Social Security and Medicare Taxes for Employers, and Publication 583, How to File Form 941 Electronically Using the EFTPS.

  • Quais são os dois tipos de depositantes para passivos fiscais federais?

    Depositantes de horário semisemanal e depositantes de horário mensal. Os depositantes semisemanais fazem depósitos todas as semanas, enquanto os depositantes da programação mensal fazem depósitos uma vez por mês.

  • Qual é o propósito de apresentar um calendário alterado B com o formulário 941-X?

    Uma Agenda B alterada pode ser arquivada com o Formulário 941-X para evitar ou reduzir uma penalidade FTD se houver uma diminuição do imposto e uma penalidade FTD foi avaliada.

  • Quem deve apresentar um calendário alterado B por um quarto?

    Os empregadores que relataram informações incorretas, incompletas ou ausentes no Anexo B e foram avaliados uma penalidade FTD pode precisar apresentar um calendário alterado B.

  • Quando é previsto o Programa B (Form 941)?

    O calendário B (Form 941) é devido ao formulário 941 para cada trimestre. O prazo para a apresentação é o último dia do mês após o final do trimestre.

  • Qual é o propósito da Tabela B (Form 941)?

    O Programa B (Form 941) é usado pelos empregadores para relatar seus impostos trimestrais e contribuições para a Segurança Social e Medicare. É usado para corrigir erros feitos em Formulários anteriores 941, reduzir ou evitar penalidades FTD, ou arquivar um retorno alterado, se necessário.

COMO

Como preencher Formulário 941 (Grupo B) gratuitamente, on-line em 3 etapas fáceis:

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SOBRE

Formulários da Receita Federal (IRS)

Formulário 941 (Grupo B) é um dos formulários fiscais oficiais usados ​​nos Estados Unidos para relatar receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e cumprir outras obrigações fiscais. O IRS é a agência federal responsável por administrar e fazer cumprir as leis de receita interna nos Estados Unidos.

Aqui estão alguns exemplos de formulários da Receita Federal:

Formulário 1040: Este é o principal formulário de declaração de imposto de renda individual usado pela maioria dos contribuintes. É usado para relatar vários tipos de receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e determinar se um contribuinte deve impostos adicionais ou tem direito a um reembolso.

Formulário 1099: existem diferentes variações do Formulário 1099, como 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, etc. Esses formulários são usados ​​para relatar renda recebida por indivíduos ou empresas de várias fontes além do emprego, como trabalho autônomo receita, receita de juros, receita de dividendos e receita de aluguel.

Formulário W-2: Este formulário é usado pelos empregadores para informar os salários pagos aos funcionários e os impostos retidos de seu salário. Os funcionários usam as informações do Formulário W-2 para preencher suas declarações fiscais individuais.

Formulário 941: Os empregadores usam este formulário para relatar impostos trabalhistas, incluindo imposto de renda federal retido, imposto de seguridade social e imposto de Medicare, para seus funcionários.

Formulário 1065: Este formulário é usado por parcerias para relatar seus rendimentos, deduções e obrigações fiscais. As próprias parcerias não pagam imposto de renda; em vez disso, os parceiros reportam a sua parte dos rendimentos da parceria nas suas declarações fiscais individuais.

Formulário 1120: Este é o formulário de declaração de imposto de renda corporativo usado pelas empresas C para relatar sua renda, deduções e obrigações fiscais.

Formulário 990: este formulário é usado por organizações isentas de impostos, como organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade, para relatar suas informações financeiras, atividades e conformidade com as leis tributárias.

Formulário 8862: este formulário é usado por contribuintes que solicitaram anteriormente o Crédito de Imposto de Renda do Trabalho (EITC) mas ele foi desautorizado e agora quer reivindicá-lo novamente.

Estes são apenas alguns exemplos dos numerosos formulários de IRS que existem para cumprir diversas obrigações fiscais. Os formulários específicos exigidos para um indivíduo ou empresa dependem de suas circunstâncias únicas, fontes de renda e deduções. É aconselhável consultar o site oficial da Receita Federal (www.irs.gov) ou procurar aconselhamento fiscal profissional para obter informações precisas e atualizadas sobre o IRS específico. formulários relevantes para sua situação fiscal.

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