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Informação e Retorno de Imposto de Excise Inicial para Black Lung Benefit Trusts e Certas Pessoas Relacionadas

Rev. Dezembro 2013

Este documento fornece instruções para a conclusão do Formulário 990-BL, que é um retorno anual de informação depositado por confianças de benefício pulmonar preto e certas pessoas relacionadas. O formulário requer informações sobre as atividades da confiança, contribuintes, oficiais, diretores, administradores e compensação, bem como quaisquer atos de auto-aprendizagem e gastos tributáveis sob as seções 4951 e 4952 do Código de Receita Interna. As instruções também incluem informações sobre ações corretivas para erros e anexos anteriores necessários.

Instruções

  • Instruções do formulário 990-BL - Instruções para o Formulário 990-BL, Informações e Imposto de Excise Inicial Retorno para Black Lung Benefit Trusts e Certas Pessoas Relacionadas (Use com a revisão de dezembro 2013 do Formulário 990-BL)
PERGUNTAS FREQUENTES
  • O que são pessoas desqualificadas?

    Pessoas desqualificadas referem-se a indivíduos ou entidades relacionadas à confiança por sangue, casamento ou adoção. Eles incluem certos membros da família, como cônjuges, ancestrais e descendentes lineares. Os curadores também podem ser considerados desqualificados se tiverem certos interesses na confiança.

  • Quem deve arquivar Agenda A (Form 990-BL)?

    [{'question': 'Que organizações devem apresentar o Formulário 990-BL e seus esquemas relacionados?', 'answer': 'Qual organização que:1. Recebe mais de $5.000 em contribuições totais do público durante o ano fiscal; ou2. Rendimento total bruto para o ano fiscal mais de $5.000; or3. Mantém uma organização de apoio (como uma ordem religiosa) ao abrigo das disposições da subparte F do Formulário de Regulamentação do IRS 1061;4. Envolve-se em uma negociação ou negócios isentos de apresentar um retorno anual sob o subtítulo A, subparte C, ou subparte D do Subcapítulo A do Formulário de Regulamentos do IRS 942;5. É parte de um retorno de grupo na seção 601(b); 6. Tem rendimentos brutos durante o ano fiscal abaixo do limiar para a apresentação de um retorno ao abrigo do Subcapítulo J do Formulário de Regulamentos do IRS 990 ou do Formulário 966; ou7. Formulário de arquivos 941, Formulário X-113 e Calendário C (Form 885-B); 8. Tem um tesoureiro organizacional ou oficial financeiro principal durante o ano fiscal; ou9. É necessário apresentar um retorno na seção 601(g) do Formulário de Regulamentos do IRS 990; ou10. Formulário de Arquivos 990-EZ, Formulário Curto do Retorno de Imposto de Renda da Organização, e está sujeito a este requisito de apresentação:1. A organização ou seu oficial recebeu um aviso do IRS sob aviso CP06N ou aviso semelhante de outra agência federal que requer a apresentação e pagamento de imposto devido por um ano fiscal anterior no prazo de 60 dias a partir da data de vencimento desse retorno;2. A organização é exigida por lei ou regulamento para apresentar um retorno anual, embora não tenha renda ou recibos durante o ano fiscal; ou3. A organização tinha recibos brutos no ano fiscal precedente mais de $5.000 e é elegível para a apresentação do Formulário 966.

  • Quais são as regras de responsabilidade por impostos de autodealador e de confiança?

    A responsabilidade pelo imposto como um autodealador ou trustee sob as seções 4951 e 4952 é conjunta e várias. Portanto, se mais de uma pessoa é responsável pelo imposto sobre um ato de auto-dealing como um auto-dealer ou trustee, eles podem processar o imposto entre si.

  • Para que é utilizado o Programa A (Form 990-BL)?

    Programação A (Form 990-BL) é usado para relatar impostos iniciais sob a seção 4951 ou 4952 do Código de Receita Interna.

  • O que é o imposto inicial sobre auto-dealing?

    Um imposto inicial de 10% do montante envolvido é imposto para cada ato de auto-dealing entre uma pessoa desqualificada e uma seção 501(c)(21) confiança. O imposto é pago por qualquer pessoa desqualificada que participou no ato de auto-dealing.

  • O que é uma seção 501(c)(21) confiança?

    Uma seção 501(c)(21) é uma confiança restante de caridade que atende aos requisitos específicos do Código de Receita Interna. Permite que os doadores façam contribuições para a caridade e recebam benefícios fiscais em troca.

  • Qual é o imposto inicial sobre a confiança?

    Um imposto inicial de 10% do montante das despesas é imposto a cada despesa tributável dos activos de uma secção 501(c)(21) de confiança. O imposto é pago pelo administrador dos ativos da confiança.

  • Qual é o imposto inicial sobre um administrador?

    Quando um imposto é imposto sobre um ato de auto-dealing, qualquer trustee que conscientemente participou em tal ato deve pagar um imposto de 2,5% do montante envolvido, a menos que a participação no ato não foi voluntária e foi devido a causa razoável.

COMO

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SOBRE

Formulários da Receita Federal (IRS)

Formulário 990-BL é um dos formulários fiscais oficiais usados ​​nos Estados Unidos para relatar receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e cumprir outras obrigações fiscais. O IRS é a agência federal responsável por administrar e fazer cumprir as leis de receita interna nos Estados Unidos.

Aqui estão alguns exemplos de formulários da Receita Federal:

Formulário 1040: Este é o principal formulário de declaração de imposto de renda individual usado pela maioria dos contribuintes. É usado para relatar vários tipos de receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e determinar se um contribuinte deve impostos adicionais ou tem direito a um reembolso.

Formulário 1099: existem diferentes variações do Formulário 1099, como 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, etc. Esses formulários são usados ​​para relatar renda recebida por indivíduos ou empresas de várias fontes além do emprego, como trabalho autônomo receita, receita de juros, receita de dividendos e receita de aluguel.

Formulário W-2: Este formulário é usado pelos empregadores para informar os salários pagos aos funcionários e os impostos retidos de seu salário. Os funcionários usam as informações do Formulário W-2 para preencher suas declarações fiscais individuais.

Formulário 941: Os empregadores usam este formulário para relatar impostos trabalhistas, incluindo imposto de renda federal retido, imposto de seguridade social e imposto de Medicare, para seus funcionários.

Formulário 1065: Este formulário é usado por parcerias para relatar seus rendimentos, deduções e obrigações fiscais. As próprias parcerias não pagam imposto de renda; em vez disso, os parceiros reportam a sua parte dos rendimentos da parceria nas suas declarações fiscais individuais.

Formulário 1120: Este é o formulário de declaração de imposto de renda corporativo usado pelas empresas C para relatar sua renda, deduções e obrigações fiscais.

Formulário 990: este formulário é usado por organizações isentas de impostos, como organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade, para relatar suas informações financeiras, atividades e conformidade com as leis tributárias.

Formulário 8862: este formulário é usado por contribuintes que solicitaram anteriormente o Crédito de Imposto de Renda do Trabalho (EITC) mas ele foi desautorizado e agora quer reivindicá-lo novamente.

Estes são apenas alguns exemplos dos numerosos formulários de IRS que existem para cumprir diversas obrigações fiscais. Os formulários específicos exigidos para um indivíduo ou empresa dependem de suas circunstâncias únicas, fontes de renda e deduções. É aconselhável consultar o site oficial da Receita Federal (www.irs.gov) ou procurar aconselhamento fiscal profissional para obter informações precisas e atualizadas sobre o IRS específico. formulários relevantes para sua situação fiscal.

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