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Formulário 990-BL

  1. País EUA
  2. Linguagem Inglês
  3. Atividade impostos
  4. Departamento Receita Federal
Formulário 990-BL

Informação e Retorno de Imposto de Excise Inicial para Black Lung Benefit Trusts e Certas Pessoas Relacionadas

Rev. Dezembro 2013

Este documento fornece instruções para a conclusão do Formulário 990-BL, que é um retorno anual de informação depositado por confianças de benefício pulmonar preto e certas pessoas relacionadas. O formulário requer informações sobre as atividades da confiança, contribuintes, oficiais, diretores, administradores e compensação, bem como quaisquer atos de auto-aprendizagem e gastos tributáveis sob as seções 4951 e 4952 do Código de Receita Interna. As instruções também incluem informações sobre ações corretivas para erros e anexos anteriores necessários.

Instruções

  • Instruções do formulário 990-BL - Instruções para o Formulário 990-BL, Informações e Imposto de Excise Inicial Retorno para Black Lung Benefit Trusts e Certas Pessoas Relacionadas (Use com a revisão de dezembro 2013 do Formulário 990-BL)
PERGUNTAS FREQUENTES
  • O que são pessoas desqualificadas?

    Pessoas desqualificadas referem-se a indivíduos ou entidades relacionadas à confiança por sangue, casamento ou adoção. Eles incluem certos membros da família, como cônjuges, ancestrais e descendentes lineares. Os curadores também podem ser considerados desqualificados se tiverem certos interesses na confiança.

  • Quem deve arquivar Agenda A (Form 990-BL)?

    [{'question': 'Que organizações devem apresentar o Formulário 990-BL e seus esquemas relacionados?', 'answer': 'Qual organização que:1. Recebe mais de $5.000 em contribuições totais do público durante o ano fiscal; ou2. Rendimento total bruto para o ano fiscal mais de $5.000; or3. Mantém uma organização de apoio (como uma ordem religiosa) ao abrigo das disposições da subparte F do Formulário de Regulamentação do IRS 1061;4. Envolve-se em uma negociação ou negócios isentos de apresentar um retorno anual sob o subtítulo A, subparte C, ou subparte D do Subcapítulo A do Formulário de Regulamentos do IRS 942;5. É parte de um retorno de grupo na seção 601(b); 6. Tem rendimentos brutos durante o ano fiscal abaixo do limiar para a apresentação de um retorno ao abrigo do Subcapítulo J do Formulário de Regulamentos do IRS 990 ou do Formulário 966; ou7. Formulário de arquivos 941, Formulário X-113 e Calendário C (Form 885-B); 8. Tem um tesoureiro organizacional ou oficial financeiro principal durante o ano fiscal; ou9. É necessário apresentar um retorno na seção 601(g) do Formulário de Regulamentos do IRS 990; ou10. Formulário de Arquivos 990-EZ, Formulário Curto do Retorno de Imposto de Renda da Organização, e está sujeito a este requisito de apresentação:1. A organização ou seu oficial recebeu um aviso do IRS sob aviso CP06N ou aviso semelhante de outra agência federal que requer a apresentação e pagamento de imposto devido por um ano fiscal anterior no prazo de 60 dias a partir da data de vencimento desse retorno;2. A organização é exigida por lei ou regulamento para apresentar um retorno anual, embora não tenha renda ou recibos durante o ano fiscal; ou3. A organização tinha recibos brutos no ano fiscal precedente mais de $5.000 e é elegível para a apresentação do Formulário 966.

  • Quais são as regras de responsabilidade por impostos de autodealador e de confiança?

    A responsabilidade pelo imposto como um autodealador ou trustee sob as seções 4951 e 4952 é conjunta e várias. Portanto, se mais de uma pessoa é responsável pelo imposto sobre um ato de auto-dealing como um auto-dealer ou trustee, eles podem processar o imposto entre si.

  • Para que é utilizado o Programa A (Form 990-BL)?

    Programação A (Form 990-BL) é usado para relatar impostos iniciais sob a seção 4951 ou 4952 do Código de Receita Interna.

  • O que é o imposto inicial sobre auto-dealing?

    Um imposto inicial de 10% do montante envolvido é imposto para cada ato de auto-dealing entre uma pessoa desqualificada e uma seção 501(c)(21) confiança. O imposto é pago por qualquer pessoa desqualificada que participou no ato de auto-dealing.

  • O que é uma seção 501(c)(21) confiança?

    Uma seção 501(c)(21) é uma confiança restante de caridade que atende aos requisitos específicos do Código de Receita Interna. Permite que os doadores façam contribuições para a caridade e recebam benefícios fiscais em troca.

  • Qual é o imposto inicial sobre a confiança?

    Um imposto inicial de 10% do montante das despesas é imposto a cada despesa tributável dos activos de uma secção 501(c)(21) de confiança. O imposto é pago pelo administrador dos ativos da confiança.

  • Qual é o imposto inicial sobre um administrador?

    Quando um imposto é imposto sobre um ato de auto-dealing, qualquer trustee que conscientemente participou em tal ato deve pagar um imposto de 2,5% do montante envolvido, a menos que a participação no ato não foi voluntária e foi devido a causa razoável.

COMO

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SOBRE

formulários de impostos

Formulário 990-BL é um dos formulários fiscais que são documentos usados ​​para relatar informações sobre a renda, deduções e obrigações fiscais de um indivíduo ou empresa à autoridade fiscal relevante. Esses formulários são necessários para cumprir a legislação tributária e cumprir as obrigações fiscais. Os formulários fiscais variam dependendo do país e dos requisitos fiscais específicos em vigor. Aqui estão alguns tipos comuns de formulários fiscais:

Formulários fiscais individuais: Esses formulários são usados ​​por contribuintes individuais para declarar sua renda pessoal e reivindicar deduções, créditos e isenções. Os exemplos incluem o formulário 1040 nos Estados Unidos ou o formulário de declaração de imposto de autoavaliação no Reino Unido.

Formulários fiscais comerciais: os formulários fiscais comerciais são usados ​​por empresas, parcerias ou indivíduos autônomos para relatar receitas, despesas comerciais e outras informações relacionadas a impostos. Os exemplos incluem o formulário Schedule C (Lucro ou Perda de Negócios) nos Estados Unidos ou o formulário CT600 (Declaração de Imposto da Empresa) no Reino Unido.

Formulários de imposto sobre a folha de pagamento: Esses formulários são usados ​​pelos empregadores para relatar os salários, vencimentos e impostos retidos dos contracheques de seus funcionários. Os exemplos incluem o formulário W-2 nos Estados Unidos ou o formulário P60 no Reino Unido.

Formulários de imposto sobre vendas: os formulários de imposto sobre vendas são usados ​​pelas empresas para relatar e remeter impostos sobre vendas cobrados sobre bens ou serviços tributáveis. Os formulários específicos de imposto sobre vendas variam de acordo com a jurisdição.

Formulários de imposto sobre valor agregado (IVA): os formulários de IVA são usados ​​em países que impõem um imposto sobre valor agregado para declarar e remeter o IVA cobrado sobre vendas e reivindicar créditos de IVA para compras. Os exemplos incluem os formulários de declaração de IVA utilizados em muitos países.

Formulários fiscais estimados: os formulários fiscais estimados são usados ​​para relatar e pagar impostos estimados sobre a renda que não está sujeita a retenção na fonte, como renda de trabalho autônomo ou renda de investimento.

Estes são apenas alguns exemplos dos numerosos formulários fiscais que podem existir. Os formulários específicos exigidos dependem das leis e regulamentos fiscais do seu país ou jurisdição. É importante consultar as orientações da autoridade fiscal ou procurar aconselhamento profissional para determinar quais os formulários aplicáveis ​​à sua situação.

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