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Formulário 941 Calendário B (versão espanhola)

  1. País EUA
  2. Linguagem Espanhol
  3. Atividade impostos
  4. Departamento Receita Federal
Formulário 941 Calendário B (versão espanhola)

Relatório de Responsabilidade Tributária para Depósitos de Programação Semisemanal (Versão Espanhola)

Rev. Março 2024

Este documento fornece instruções para a conclusão do Programa B do Formulário IRS 941, que é usado para relatar a responsabilidade fiscal para depositantes do itinerário semestral. As informações necessárias incluem o número de identificação do empregador (EIN) e o nome legal de negócios, obrigações fiscais para cada mês em um trimestre, e obrigação fiscal total para o trimestre. O documento especifica quando utilizar este anexo com o formulário 941 e adverte contra a alteração da responsabilidade fiscal devido às adaptações efectuadas nos formulários 941-X ou 944-X. O formulário deve ser preenchido e anexado ao Formulário 941 se o negócio é um depositante semestral ou acumulou a responsabilidade fiscal de $100.000 ou mais em qualquer ponto.

Instruções

PERGUNTAS FREQUENTES
  • Os empregadores podem solicitar alívio para a falta de arquivo (FTF) penalidade?

    Não, os empregadores geralmente não podem solicitar alívio para a pena FTF, uma vez que não está ligada diretamente à apresentação oportuna do Anexo B.

  • O que deve ser feito se o Anexo B não foi fornecido antes, e uma penalidade por falta de arquivo (FTF) foi imposta?

    Anexo B não foi fornecido quando deveria ter sido, e uma pena FTF foi imposta, o empregador ainda deve fornecer as informações em falta. No entanto, eles não podem solicitar alívio da pena FTF.

  • Qual é o objectivo da apresentação do formulário 941-X e do anexo B?

    Formulário de envio 941-X e Anexo B elogiado em conjunto pode ajudar a reduzir ou evitar uma penalidade de não depósito (FTD). Isso se aplica quando houve redução de impostos ou aumento de impostos, e o empregador quer corrigir o erro e, potencialmente, diminuir ou eliminar quaisquer penalidades.

  • O que deve ser incluído no Anexo B ao apresentá-lo com o Formulário 941-X?

    Anexo B deve incluir informações precisas sobre os salários, dicas, salários e dicas de Medicare tributáveis, depósitos feitos, impostos devidos, e outros itens relacionados para cada um dos trimestres afetados. É essencial assegurar que as obrigações totais apresentadas no Anexo B correspondam aos impostos imputados corrigidos declarados no Formulário 941-X.

  • Quando é obrigatório apresentar um anexo B preenchido com o formulário 941-X?

    Deve ser apresentado um anexo B, juntamente com o formulário 941-X, quando:

    1. Há uma redução dos impostos, e uma penalidade por não depósito (FTD) foi imposta.

    2. Há um aumento nos impostos, e os arquivos do empregador Formulário 941-X no tempo, mas ainda não depositou o imposto adicional.

COMO

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SOBRE

Formulários da Receita Federal (IRS)

Formulário 941 (SP) Calendário B é um dos formulários fiscais oficiais usados ​​nos Estados Unidos para relatar receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e cumprir outras obrigações fiscais. O IRS é a agência federal responsável por administrar e fazer cumprir as leis de receita interna nos Estados Unidos.

Aqui estão alguns exemplos de formulários da Receita Federal:

Formulário 1040: Este é o principal formulário de declaração de imposto de renda individual usado pela maioria dos contribuintes. É usado para relatar vários tipos de receitas, reivindicar deduções e créditos, calcular obrigações fiscais e determinar se um contribuinte deve impostos adicionais ou tem direito a um reembolso.

Formulário 1099: existem diferentes variações do Formulário 1099, como 1099-MISC, 1099-INT, 1099-DIV, etc. Esses formulários são usados ​​para relatar renda recebida por indivíduos ou empresas de várias fontes além do emprego, como trabalho autônomo receita, receita de juros, receita de dividendos e receita de aluguel.

Formulário W-2: Este formulário é usado pelos empregadores para informar os salários pagos aos funcionários e os impostos retidos de seu salário. Os funcionários usam as informações do Formulário W-2 para preencher suas declarações fiscais individuais.

Formulário 941: Os empregadores usam este formulário para relatar impostos trabalhistas, incluindo imposto de renda federal retido, imposto de seguridade social e imposto de Medicare, para seus funcionários.

Formulário 1065: Este formulário é usado por parcerias para relatar seus rendimentos, deduções e obrigações fiscais. As próprias parcerias não pagam imposto de renda; em vez disso, os parceiros reportam a sua parte dos rendimentos da parceria nas suas declarações fiscais individuais.

Formulário 1120: Este é o formulário de declaração de imposto de renda corporativo usado pelas empresas C para relatar sua renda, deduções e obrigações fiscais.

Formulário 990: este formulário é usado por organizações isentas de impostos, como organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade, para relatar suas informações financeiras, atividades e conformidade com as leis tributárias.

Formulário 8862: este formulário é usado por contribuintes que solicitaram anteriormente o Crédito de Imposto de Renda do Trabalho (EITC) mas ele foi desautorizado e agora quer reivindicá-lo novamente.

Estes são apenas alguns exemplos dos numerosos formulários de IRS que existem para cumprir diversas obrigações fiscais. Os formulários específicos exigidos para um indivíduo ou empresa dependem de suas circunstâncias únicas, fontes de renda e deduções. É aconselhável consultar o site oficial da Receita Federal (www.irs.gov) ou procurar aconselhamento fiscal profissional para obter informações precisas e atualizadas sobre o IRS específico. formulários relevantes para sua situação fiscal.

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